1、獨立實施財務收支、預算審計、專項審計、績效審計、內控審計等等類型的審計業務,并編制審計報告、披露問題,提出改進建議和決策依據;能夠獨立開展對關鍵崗位和有重大風險崗位的經營責任審計。

2、負責公司各項業務、項目(mu)及(ji)產品的(de)(de)合(he)規(gui)性審(shen)(shen)核及(ji)審(shen)(shen)計,評估業務實施全過程的(de)(de)合(he)規(gui)風險(xian),出具合(he)規(gui)意見,制止、報(bao)告公司業務經營活動中的(de)(de)違(wei)法違(wei)規(gui)行為和風險(xian)隱患,并敦促整改。

3、協助部門建立與(yu)完善內部審(shen)計制度與(yu)工(gong)作流(liu)程(cheng),健全內控體系(xi)建設;

4、制(zhi)定公司各項審計管(guan)理(li)規范,編制(zhi)具體審計工作計劃,并組織開展和監督;

5、負責有關審計資料(liao)的原(yuan)始調查、收(shou)集、整理、建檔(dang)工作,按規(gui)定保守秘密和保護當事人合法權益

6、參(can)與編制(zhi)內(nei)部審計(ji)計(ji)劃及審計(ji)實施方案

職(zhi)位要求:

1、本科及以上學歷,會計、審(shen)計、財務管理(li)相關專;

2、具有良好的(de)溝通能力(li)及團隊合作能力(li)。